Как в 1С 8.3 отразить корректировку поступления в уточненной декларации по НДС?

NDS Reklama Image
Доброго всем дня!
Ситуация: В апреле 2022года неверно оприходовала поступление услуги от поставщика,ошиблась в сумме. Следовало оприходовать 2500 +500 (ндс 20%)  =3000. Фактически оприходовала 2083,33 +416,67 (20% ндс)=2500. Ошибку обнаружила в августе 2022года. В 1С в августе делаю документ "Корректировка поступления" с видом операции " исправление собственной ошибки"и указываю верные суммы. В результате расчеты с поставщиком выровнялись.
Теперь вопрос по НДС:  по движениям регистра "НДС покупки" документа "Корректировка поступления" в доп лист книги покупок за 2 квартал 2022г попадает "с минусом" 2083,33 +416,67 ( т.е. программа показывает, что надо подать "уточненку" по НДС за 2 квартал), а в книгу покупок за 3 квартал 2022года " с плюсом" 2500+500.  Как  сделать в 1С, чтобы 2500+500 " с плюсом" тоже попали в уточненку за 2 квартал ?
(ООО на ОСНО, Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.119.9)) 
Всем спасибо за помощь.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page